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出口申报流程
<会计联盟> 生产企业出口申报流程
2010-07-06 10:51
电子口岸
1、申领核销单:
电子口岸系统→申请核销单→份数→退出
2、领核销单: (星期五不办理)
IC卡去外管局领单→盖单:公章及条形章
3、核销单备案:
电子口岸系统→核销备案→输入核销单号查询→输入海关代码(宁波3100,上海2200)→确定设置成功后→退出→寄给货代
4、等核销单退回:
电子口岸系统→企业交单→选择报送→输入核销单号→确认交单→退出
5、企业交单后2个工作日后:(数据交换→数据提取→全部数据提取/点开始即可→下载折算率信息/点开始→完成)
出口收汇报审系统→正处理业务模块→批次报审→新建→选择贸易方式→添加核销单号(左边索引模块选中添加)→添加水单信息(同上)→保存→放入待报审邮箱→确定→数据交换→数据报送→选择核销数据报送→已报审业务模块→双击所确认核销数据→打印两份→盖章签字
6、核销:报审2个工作日后带以下资料去外管局核销 <也可当天或隔天>
   1.  核销单
   2.  出口收汇核销专用联(银行水单)
   3.  报关单(收汇核销联)
   4.  打印出来的两份“出口收汇批次核销信息登记表”
7、数据报送:(核销后1个工作日)<也可以在企业交单后进行报送>
电子口岸系统→出口退税→数据报送→选择报送→选择要报送报关单号→确认→退出
:已实行无纸化核销自动审核的企业.不需打印资料去外汇局盖章

生产企业出口退税申报系统[/B]:[/B]
1、 [/B]基础数据采集→出口货物明细申报录入→根据出口报关单及核销单、出口发票填写(报关单号后加0001,当期收齐单证的不用在收齐标志里填BH,未收齐的才填写BH,汇率按当月第一个工作日汇率,单证核销后才算是单证收齐)
2、 [/B]申报数据处理→数据一致性检查
3、 [/B]免低退税申报→生成明细申报数据(备份)→保存(路径自选,保存文件夹名为申报年月MX。文件夹中会有28个文件,其中DBF13个)零申报从此步骤开始操作
4、 [/B]预审无误后,免抵退税申报→打印申报表→出口货物免抵退申报明细表(当期出口明细/前期出口明细)
5、 [/B]基础数据采集→增值税申报表录入→增加→填写有关内容(根据打出来的明细报表及增值税主表附表二)→保存
6、 [/B]基础数据采→免抵退税申报汇总表录入→增加→录入所属期年月→回车→自动生成→保存
7、 [/B]基础数据采→免抵退税申报汇总表附表录入→增加→自动生成(查看核对后)→保存(汇总表及附表自动生成,不能随意改动)
8、 [/B]免低退税申报→生成汇总申报数据(备份)→保存(路径自选,保存文件夹名为申报年月HZ。文件夹中会有12个文件,其中DBF 6 个)
9、 [/B]隔月基础数据采→收齐出口单证明细录入(报关单号、核销单号、商品代码等)

需要打印出来送交国税的报表:(零申报只需打印12报表)
1.  出口货物免、低、退税申报汇总表
2.  出口货物免、低、退税申报汇总表附表
3.  出口货物免、低、退税申报明细表(当期出口明细)
4.  出口货物免、低、退税申报明细表(前期出口明细)
5.  出口货物免、低、退税申报明细表(当期/前期明细)
6.  出口货物当期单证齐全并且信息齐全明细表
7.  出口货物前期单证齐全并且信息齐全明细表


国税申报的时候.[/B]要提供以下资料[/B]:[/B]
装档案袋:增值税主表及附表二各一份
口货物免抵退申报汇总表及汇总表附表各一式三份
出口货物明细申报表一式三份
U盘:当期申报明细文件夹及汇总文件夹
装订“三票两单”封面核销单(出口退税联)另外订一份(现不用送国税.自己企业留底)
三票两单:出口货物备案目录一份当期收齐单证出口货物明细申报表一份
前期单证收齐出口货物明细申报表一份(有的话)
报关单(出口退税联)出口发票(退税联)

出口退税预审系统[/B](预审反馈可重复使用、刷新、删附、上传、导出等步骤)
预审系统→左边“主功能选项”→退税申报→1、双击右边窗口文件数据上传→选择出口退税系统导出的明细申报数据文件夹(注:打开窗口中有13DBP文件)→点击打开确认后→上传→提示“本次数据上传成功”→2、几秒后双击预审反馈→刷新→双击当期数据→查看右边窗口弹出的“预审疑点反馈”及“出口信息不齐”→对出预审结果→选择路径→保存→导出成功
进入出口退税系统→反馈信息处理→税务机关反馈信息读入→选择上面保存的文件夹→确认“是”
→税务机关反馈信息查询→对出口信息不齐情况进行修改(一般情况不需改)
→税务机关反馈信息处理→点击“是”
注:进行反馈信息处理前,必须先撤销已申报的明细申报数据再处理以上步骤。处理好后再生成明细申报数据,再进行预审,确认无误后生成汇总表。

出口退税申报在国税增值税申报后。附表二第18栏及主表第7栏、外销收入。需手工录入
有出口退税时.隔月应在增值税主表的第15栏免抵退货物应退税额.手工录入

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