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审计查账经验汇编

审计查账经验汇编

 

IT审计踏步前来

 

关于外出学习考察经费审计的几点思考

 

浅议完善企业内部审计之策略

 

浅析农村合作金融机构内部审计如何增加企业价值

 

制造业企业隐匿销售收入的常见做法及审计对策

 

工程结算审计中的高估冒算顽疾亟待消除

 

经济责任审计报告撰写的几个原则

 

浅析小金库的六种隐藏形式

 

浅谈《党政机关例行节约反对浪费条例》在审计中的应用

 

企业视角下的内部经济责任审计浅议

 

改进审计模式的四大对策

 

云会计改变传统审计

 

经济责任审计与财务收支审计如何区别对待?

 

在国外做审计的感想

 

内审人的心事

 

内审职业漫谈

 

企业内审遭遇的“傲慢与偏见”

 

审计取证单引用法律法规的必要性分析

 

浅议不合规发票入账问题的定性依据

 

企业合同审计实务研究

 

浅谈假发票的审计方法

 

另辟新境对私设“小金库”九种方法的剖析

 

韩国:内部审计蜕变源于一部法案

 

用业务骨干培养内审精英

 

内部审计成果重在开发运用

 

警惕“应”付工资”与“实”付工资的一字之差

 

从唐代御史制度看审计对国家财政的“免疫系统”作用

 

审计职能将扩大

 

审计实务中如何理解“虚假出资、抽逃出资”行为的刑法定性

 

审计实务中如何理解“私分国有资产”行为的刑法定性

 

Excel在业务数据整理中的应用技巧

 

十五种方法查处“小金库”

 

审计实务中对于一个违法行为触犯多个法条的法律适用

 

新时期招待费审计的六小窍门

 

审计实务中如何理解“滥用职权”行为的刑法定性

 

浅议公司人格否定在国有企业领导人员经济责任审计中的运用

 

浅谈“三公经费”审计应关注的几个问题

 

新形势下防范国有企业内部审计风险的思考

 

浅析工程招标文件的法律性质

 

从琱生簋铭文看西周宣王早期的税收和审计制度

 

浅谈应收账款的审计方法与技巧

 

审计实务中如何理解“非法转让土地使用权”行为的刑法定性

 

审计实务中如何理解“洗钱”行为的刑法定性

 

浅谈合同管理审计需重点关注的几个问题

 

贷款诈骗 合同诈骗 贪污 还是职务侵占——一则来自审计现场的实证分析

 

国内外内审存差距 治理层理念待提升

 

审计的由来

 

浅议查处“小金库”的几种常用审计方法

 

八招”巧审工程决算

 

审计实务中如何理解“虚开增值税发票”为的刑法定性

对企业合同管理审计的新思考

 

从新刑事诉讼法视角解读审计移送事项取证

 

发票真伪审计五法

 

浅论企业审计如何在推动国家治理中发挥更大作用

 

基于内部控制的企业采购全流程审计思路探讨

 

审计实务中如何理解“持有伪造的发票”行为的刑法定性

 

浅论审计证据向刑事证据的转化——以刑事诉讼法修订为中心

 

审计人员应提升十种能力

 

浅谈往来账的管理与审计方法

 

审计实务中如何理解“职务侵占”行为的刑法定性

 

审核原始发票应注意的六个要点

 

应收账款函证审计程序相关问题的思考

 

谈审计实践中“国有公司、企业”概念的把握

 

审计实务中如何理解“逃税”行为的刑法定性

 

审计实务中如何理解“玩忽职守”行为的刑法定性

 

浅析央企审计中社会审计与政府审计的区别

 

浅谈对工程建设单位财务管理和工程造价审计管理的认识

 

浅谈原始凭证存在问题及规范化的建议

 

工程签证的常见问题和审计要点

 

浅谈计算机审计相关法律的现状和发展

 

浅析深化企业经济责任审计的主要途径

 

浅谈审计工作中询问的方法与技巧

 

酒店行业发票管理的审计思考

 

合同管理应引起足够重视

 

审计移送涉嫌挪用公款案件中应注意的问题

 

新刑事诉讼法第五十二条与审计取证规范性简析

 

明察秋毫—现代查帐手册

 

稽核与控制——企业审计手册

 




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