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怎样减少贸易行业13%的增值税,合理的税务筹划是什么?

众所周知贸易行业增值税高达13%,而贸易行业的主要税负就是增值税和企业所得税。当然企业可以合理利用税务筹划来为企业减轻税负,解决老板最关注企业的利收益问题,因此减轻企业税收成本就是一个提高企业利润的方法。但在国家层面,与贸易行业相关的税收优惠政策相对较少,很大部分企业都不能享受,所以贸易企业可以享受地方性的税优惠政策来减少税负。

贸易企业可以说是相当符合地方税优惠政策的条件的,也是总部经济招商很欢迎的企业类型,只要企业保持正常纳税,当地政府和财政局就会返还企业税收奖励。所以很多贸易行业都会利用地方性的税优惠政策来制定税务筹划。

企业在园区内通过有限公司返税叠加个人独资企业的核定征收,可以说是最优省税方式,比如企业在主体贸易公司的上游或是下游建立一家有限公司(一般纳税人)在园区内,或者也可以把主体公司转移到到园区来。所以通过个人独资公司分包,是能为企业很好的解决所得税问题的。

详细政策如下:

1.有限公司的返税政策

2.个人独资企业核定征收(重庆园区)

3.在园区成立服务类公司(比如咨询中心、服务工作室等),常规核定后是在0.5-3.16%左右的税率,企业完税后,账户资金就可以之间公转私了。

例:

一家贸易企业年销售额在5000万元,进销项抵扣后,余下4000万元的利润需要缴纳税收,成本总的有1000万元,然后需要缴纳企业增值税520万元和企业所得税750万元。企业该怎样通过园区税收优惠政策制定合理的税务计划呢?

①企业开设有限公司和多个个人独资企业在园区内,进行合理的避税。

比如:一家有限公司返税,和三家个人独资企业核定(重庆园区)

有限公司的增值税返税额:520*50*90=234万元。(地方保留50%,地方返还90%)

有限企业所得税返税额:750*40*90=270万元。(地方留存40%,地方返还90%)

②个人独资企业的返税额:增值税:500*1=5万元(增值税减至1%征收)

附加费:5* 6=3000 个人所得税核定:(500* 10 * 35%)-655000=109500

最终总税负额:109500+3000+50000=16.25万元

所以3家个人所有企业相当于就是48万元总负税

因此主公司的企业所得差不多能节省90%的税负,可以转移1500万的利益出来。贸易行业只要对业务进行合理分配,合理利用税收优惠政策,就能减轻企业的税收成本,增加企业的收益。

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