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SAP顾问段位之钢铁(MIR7 发票预制 MIRO 采购对账)

在MM模块和FICO模块有一个重要的环节,那就是发票预制和过账。
在很多课程里,对这块讲解主要分三步走:
1 ME21N采购订单
2 MIGO收货
3 MIR7 发票预制 MIRO发票过账
这个操作是SAP 发票中最基本的操作,90%的课程都这样讲,然后大家都这样学,然后又教给其他人。
下图就最简单的创建采购订单和收货的过程

但我们收到供应商发票时,大部分课程都是教我们这样做发票

你有没发现一个问题
数量3是4月份入库的,数量7是5月份入库的,那么我们做4月份发票时不应该出现5月份7那一行
怎么办?我们通过自己巴拉巴拉之后发现可以把7那一个删除。
思考一下:你从这个画面怎么知道要删除7那一行
还有个问题:如果供应商本月下了很多账采购订单,收货也很频繁,你怎么判断哪些该留,哪些该删?
因此 这种方法比较适合业务量少,业务比较简单的企业。

你看下你属于那个段位?绝大顾问都停留在这个水平,特别是乙方顾问。
(当然有人会同时输入多个采购订单,但是前面问题还是无法有效解决)

等你把段位所有系列听完,就知道这个方法有多么LOW了。

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