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ISO9001体系内部审核报告表单模板

内 部 审 核 报 告

CX14-04NO.

一、审核简况

审核日期:

审核地点:

审核目的:

审核依据: □《评审准则》

□质量手册:名称(代号): 版本号:

□程序文件

□ 其它:

审核范围:

a)检测领域:

b)检测能力范围:检测的产品/产品类别 项,项目/参数 项,检测标准(方法) 项;

d)其它:

二、审核情况及主要结果综述

1. 接受审核主要管理人员:

2. 质量文件(记录)审核结果简要说明:

内部审核报告续前页

3. 通过现场评审,审核组确认的检测产品/产品类别 项,项目/参数 项,检测标准(方法) 项。

4.审核组通过对现场审核,共发现 个不符合项,及 个观察项。

5.其它:

三、评审结论

1.质量体系运行的适宜性、有效性:

2.技术能力的保证与维持:

3.主要不符合项简述:

4.建议有待改进的运作内容:

5.其它:

内部审核报告续前页

四、审核组签名

审核组长:

组员:

质量负责人:

五、审核报告相关附件

《年度内审计划表(集中式)》

《内部审核日程计划表》

《内审检查记录表》

《现场检测能力审核记录表》

 
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