原文:
内部审计:迎接未来的五大战略
第2203号内部审计具体准则——信息系统审计
隐形藏獒 阅198 转10
译文丨IIA准则限制了内部审计活动吗?
北书房2014 阅88
内部审计该如何变革,才能成为企业更强大的战略合作伙伴?
卷Joe 阅179 转2
营销内部审计: 坐而论道不如起而行之
songsgt 阅115
内控体系建设线路图
参谋指挥学院 阅730 转48
原创:你所不知道的内控自评工作
qzf888 阅1528 转17
新成立内部审计部门如何开展工作?
碧海云天是我家 阅3162 转44
风险导向审计在外汇检查业务中的运用与思考
sallypeng 阅526 转21
联合利华内部审计案例分析
若悟369 阅541 转6
内部控制审计:4大步骤!
心态归零 阅599 转6
【专栏|内审007】浅谈内部审计的标准化
阳光男孩007007 阅179 转4
内部审计中的风险管理
蜀人泥鳅 阅1246 转12
现代会计师事务所的审计流程
雨送黄昏xzj 阅114
内部控制制度解决的思路和方案
漢江秋月 阅1537 转35
现代内部审计九大发展趋势
远行2012 阅4133 转77
内部审计在风险管理中的职责和作用
书山有路勤为径1209 阅2875 转106
【推荐】IBM:让内部控制成为一种习惯和企业文化
易水秦歌 阅2013 转50
2014质管部年总结及2015年工作计划
梦花里 阅3387 转47
内部审计具体准则第21号──内部审计的控制自我评估法
315doc 阅184 转31
信息科技风险管理办法
风险管理人才 阅3088 转26
数字化转型之三十七:银行数据治理实践中的难点及应对
long16 阅762 转14
商业银行信息科技风险管理指引
新洲一粟 阅439 转3
【农金论坛】农商银行资金业务的风险识别与审计应对
来煜标 阅192 转2
内审干货——内审人员最核心的竞争力是“了解业务流程”
易说学问 阅18
积极建立一体化信息系统,提升医院财务内控管理效能
渐渐见见 阅40
超实用企业合规体系有效性评估160问
建喜图书馆 阅14 转2
走出内控管理的误区,让内控创造价值
ljava 阅1586 转43
审计工作流程是什么?有什么风险?为什么70%的会计人都干不了?
长白山图书馆藏 阅365 转2
上市公司内控体系建设工作思路与实施方案
丁丁老爸 阅1087 转33
企业内部控制:原来可以这么简单
傲骨玉莲 阅673 转56
首页
留言交流
联系我们
回顶部